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2016年西区审计局预算说明

发布时间:2016-02-26 阅读次数:

2016年西区审计局预算说明

 

2016年部门预算经区十届人民代表大会第七次会议审议通过,按照《预算法》要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和法律法规。负责拟订全区审计规范性文件,制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划,组织对全区性重大投资项目、重大突发性公共事项、重要专项资金及国家、省、市、区重大政策措施执行情况的审计和专项审计调查,对直接审计、审计调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

(二)负责对区级财政收支和法律法规规定属审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展,对审计、专项审计调查审计报告的结果承担责任并负有督促被审计单位整改的责任。

(三)向区长提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告,受区政府委托向区人大常委报告区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正情况和处理结果,向区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果,依法向社会公布审计结果,向区政府有关部门、街道(镇)通报审计情况和审计结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

1.区级财政预算执行情况和其他财政收支,区直各部门、各街道办事处预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2.镇级人民政府预算的执行情况、决算以及其他财政收支,区级财政转移支付资金。

3.使用区级财政资金的事业单位及直属单位和社会团体的财务收支。

4.区政府投资和以区政府投资为主的建设项目预算执行情况和决算,以及对重大工程项目进行的跟踪审计。

5.区属国有企业和地方金融机构,区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

6.区政府部门、各街道办事处以及其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7.国际组织和外国政府在区援助、贷款项目的财务收支。

8.法律、行政法规和地方性法规、规章规定应由审计局审计的其他事项。

(五)按规定对科级领导干部及依法属区审计局审计监督的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

(六)组织实施对国家财经法律、法规、政策规章和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,督促被审计单位进行整改。依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项,协助会同有关部门查处相关重大案件。

(八)承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

我部门基本情况如下:行政人员编制5人,实有6人(含行政工勤人员);参公管理人员编制3人,实有3人。

离退休人员2人,其中:离休 0 人,退休2人。

车辆编制2辆,实有2辆。

三、部门主要工作任务

主要负责同级政府财政资金、专项资金、政府性投资、领导干部经济责任等审计事项。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 西区审计局收入预算为164.36万元,其中:当年财政拨款收入164.36万元。相应安排支出预算164.36万元,其中:人员支出102.07万元,公用支出12.46万元,对个人及家庭支出9.83万元,项目支出40万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共预算财政拨款支出164.36万元,主要支出项目包括:

(一) 行政人员基本工资83.56万元。

(二) 行政事业人员社会保障缴费18.51万元。

() 住房公积金9.83万元。

(四) 人员公用经费8.86万元。

(五) 公务用车运行及维护费3.60万元。

(六) 审计外勤工作经费8万元。

(七) 培训费4万元。

() 信息化建设经费1万元。

() 专项资金审计工作经费2万元。

() 固定资产投资审计工作经费25万元。

 

 

  附件:1.攀枝花市西区审计局收支预算总表

       2.部门公共财政拨款项目支出预算表

 

 

                         攀枝花市西区审计局

                                        2016年2月26日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表1

 

 

 

西区审计局收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收 入

 

支 出

 

收入项目类别

2016年预算

支出项目类别

2016年预算

一、财政预算拨款

164.36

一、基本支出

124.36

其中:公共财政预算拨款

164.36

1.人员支出

102.07

政府性基金预算拨款

 

2.对个人和家庭补助支出

9.83

二、上级补助收入

 

3.公用支出

12.46

三、事业收入

 

二、项目支出

40.00

其中:财政代管资金拨款

 

 

 

四、附属单位上缴收入

 

 

 

五、单位结余结转资金

 

 

 

六、单位其他收入

 

 

 

收入总计

164.36

支出总计

164.36

 

 

 

附表2

 

 

部门公共财政拨款项目支出预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

项目支出

2010802

培训费

4

2010804

固定资产投资、专项资金、外勤审计工作经费

35

2010806

信息化建设经费

1

合计

 

40

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度公共财政预算财政拨款支出预算情况。

2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

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